FI Maksājumu pieprasījumi
Maksājumu pieprasījumi
Piekļuves ceļš | |
|
Atverot sadaļu Maksājuma pieprasījumi, lietotājam uz ekrāna tiek attēlota attiecīgā nolīguma maksājumu pieprasījumu tabula.
Formā tiek attēlota tabula ar šādām kolonnām:
MP numurs – automātiski aizpildīts ciparu lauks, attēlots maksājuma pieprasījuma numurs;
FI nosaukums;
Perioda sākums;
Perioda beigas;
Maksājuma veids – automātiski aizpildīts lauks, attēlo maksājuma pieprasījumā norādīto maksājuma veidu;
Iesniegšanas datums – automātiski aizpildīts datuma lauks, attēlo maksājuma pieprasījumā norādīto datumu, kad maksājumu pieprasījums ir iesniegts;
Pieprasītie / attiecināmie izdevumi – automātiski aizpildīts ciparu lauks ar divām zīmēm aiz komata, attēlo maksājuma pieprasījumā norādīto aktuālo pieprasīto attiecināmo izdevumu summu;
Statuss – automātiski aizpildīts teksta lauks, attēlo maksājuma pieprasījuma aktuālo statusu;
Apstiprinātie izdevumi;
Veikt maksājumi;
Apstiprināšanas datums;
MP samaksas datums.
Zem tabulas tiek attēlota sadaļa Nolīguma maksājuma apturēšana ar šādiem laukiem:
Apstiprinātā summa % no izmaksātā apjoma, kas ir statusā ‘CFLA apstiprināts’ –
Nolīguma maksājuma apturēšana – izvēles rūtiņa, kuru atzīmējot ERAF maksājumiem un maksājumu pieprasījumiem nav iespējams nospiest pogas <Virskontroles apstiprināts>, <CFLA apstiprināts> un <Samaksāts>.
Maksājuma apturēšanas iemesla komentārs – teksta lauks maksājuma apturēšanas paskaidrojuma ievadei. Komentārs ir obligāti ievadāms, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Nolīguma maksājuma apturēšana.
Jauna ERAF maksājuma pievienošana
Piekļuves ceļš | |
|
Lai pievienotu jaunu ERAF maksājumu, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot jaunu ERAF maksājumu >, virs Maksājumu pieprasījumu tabulas. Pēc pogas nospiešanas, lietotājam uz ekrāna tiek attēlota forma ar šādiem ievadlaukiem:
Numurs – ciparu lauks, kurā automātiski ielasās maksājuma pieprasījuma numurs pēc kārtas nolīgumā. Ja nolīguma fondu fonda tips ir ‘FoF’, tad ERAF maksājuma numurs tiek veidots kā ‘ERAF’, kam seko maksājuma kārtas numurs sarakstā, izņemot ERAF maksājumus statusos ‘Atsaukts’ un ‘Noraidīts’, kad sekojošajam ERAF maksājumam tiek piešķirts tas pats kārtas numurs. Ja nolīguma fondu fonda tips ir ‘DME’, tad ERAF maksājuma numurs tiek veidots kā ‘ERAF-VB’, kam seko maksājuma kārtas numurs sarakstā, izņemot ERAF maksājumus statusos ‘Atsaukts’ un ‘Noraidīts’, kad sekojošajam ERAF maksājumam tiek piešķirts tas pats kārtas numurs.
Iesniegšanas datums – datuma lauks, ERAF maksājuma iesniegšanas datuma (formāts: dd.mm.gggg.) manuālai norādīšanai. Obligāti aizpildāms. Labojot jau pievienotu maksājuma pieprasījumu, iesniegšanas datums ir rediģējams, tikai, ja maksājuma pieprasījumu ir iesniedzis iekšējais lietotājs;
Apstrādes datums – datuma lauks, maksājuma pieprasījuma apstrādes datuma (formāts: dd.mm.gggg.) manuālai norādīšanai;
Pieprasītā summa ERAF – ciparu lauks, obligāti aizpildāms;
Pieprasītā summa no privātā finansējuma – ciparu lauks;
Piezīmes – teksta lauks.
Zem maksājuma pieprasījuma pievienošanas formas tiek attēlotas trīs pogas – <Saglabāt>, <Atcelt>, <Atgriezties>. Nospiežot pogu <Saglabāt>, tiek veikta ievadīto datu pārbaude un, veiksmīgas pārbaudes gadījumā, dati tiek saglabāti un attēlots attiecīgs paziņojums. Pēc maksājuma pieprasījuma saglabāšanas formā tiek attēlota papildus sadaļas detalizētas informācijas ievadei – Maksājumi; CFLA apstiprinājuma dokumenti.
Nospiežot pogu <Atcelt>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un datu formas lauku saturs tiek atgriezts uz saturu, kāds tas bija formas atvēršanas brīdī.
Nospiežot pogu <Atgriezties>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un lietotājs tiek aizvests uz iepriekšējo aplūkoto lapu.
ERAF maksājuma pieprasījuma formā tie attēlota sadaļa pamatojošie dokumenti pēc noklusējuma savērsta, kurā ir iespējams augšupielādēt jaunu dokumenta failu. Dokumentu augšupielāde ir aprakstīta lietotāja rokasgrāmatā Nr.1 “Vispārējā daļa” sadaļā Dokumentu failu augšupielāde.
Maksājuma pieprasījuma sadaļā NORĒĶINA REKVIZĪTI ir iespējams ievadīt informāciju par norēķiniem.
Ja ERAF maksājuma pieprasījuma dati sistēmā ir saglabāti, tad tā pamatdatos papildus tiek attēlota tabula ar informāciju par maksājuma pieprasījuma statusiem.
Virs maksājuma pieprasījuma statusu tabulas tiek attēlota poga <Mainīt statusu>, kuru nospiežot tabulai tiek pievienots jauns labojams ieraksts statusa maiņas veikšanai.
Tabula satur šādas kolonnas:
Datums – pēc noklusējuma tiek uzrādīts šodienas datums ar iespēju to manuāli labot (datums, ar kuru maksājuma pieprasījuma statuss maiņa stājas spēkā);
Statuss – tiek attēlots izkrītošā saraksta lauks, kas satur maksājuma pieprasījuma statusus atbilstoši pašreizējam maksājuma pieprasījuma statusam. Manuāli maksājuma pieprasījuma statusu ir iespējams mainīt tikai uz šādiem statusiem – Pieprasīta papildus informācija, Pieprasīta izlases dokumentācija, Noraidīts, Atsaukts, Apturēts;
Lietotājs – tiek uzrādīts lietotāja vārds un uzvārds, kurš veic maksājuma pieprasījuma statusa maiņu;
Statusa maiņas datums – tiek uzrādīts datums, kad sistēmā maksājuma pieprasījumam ir nomainīts statuss;
Pamatojums – tiek uzrādīts teksta lauks maksājuma pieprasījuma statusa maiņas pamatojuma ievadei.
Ja maksājuma pieprasījums ir statusā “Izskatīšanā”, statusu var mainīt uz – ‘Pieprasīta papildus informācija’, ‘Pieprasīta izlases dokumentācija’, ‘Noraidīts’, ‘Atsaukts’, ‘Apturēts’.
Ja maksājuma pieprasījums ir statusā “Pieprasīta papildus informācija” vai “Pieprasīta izlases dokumentācija”, statusu var mainīt tikai uz “Izskatīšanā”.
Ja maksājuma pieprasījums ir statusā “Sagatavošanā”, tas nav labojams, dzēšams un tā statusu nevar mainīt.
Ja maksājuma pieprasījums ir statusā “Apturēts”, tad statusu var mainīt tikai uz to statusu, no kura tas tika mainīts.
Ja maksājuma pieprasījums ir statusā “Darbinieka apstiprināts” vai “Virskontroles apstiprināts”, statusu var manīt tikai uz “Apturēts”;
Ja maksājuma pieprasījums ir statusā “Noraidīts” vai “Atsaukts”, tas vairāk nav labojams un statusus mainīt nevar.
Ja maksājuma pieprasījuma dati sistēmā ir saglabāti, tad turpmāk jebkurā maksājuma pieprasījuma sadaļas formas augšā vienmēr tiek attēlota informatīvā josla, kas satur šādu informāciju par konkrēto maksājumu:
- maksājuma pieprasījuma kārtas numurs sarakstā;
- maksājuma pieprasījuma aktuālais statuss;
- maksājuma pieprasījuma veids.
Maksājuma pieprasījuma informatīvā josla papildus satur ikonu Sarakste. Noklikšķinot uz ikonas tiek atvērta Saziņa ar CFLA par doto maksājuma pieprasījumu. Sadaļa Saziņa ar CFLA ir aprakstīta dokumenta 2.14 nodaļā Saziņa ar CFLA.
ERAF maksājuma pieprasījuma formā ir iestrādāta datu apstiprināšana pēc “4 acu principa”, kura sīkāk aprakstīta nodaļā 2.10.4 Finanšu instrumenta maksājuma pieprasījuma apstiprināšana
ERAF MP sadaļa Maksājumi
Piekļuves ceļš | |
|
ERAF maksājuma pieprasījuma apakšsadaļa Maksājumi tiek attēlota tikai tādā gadījumā, ja maksājuma pieprasījuma dati ir saglabāti. Atverot ERAF maksājuma apakšsadaļu Maksājumi, tiek attēlota tabula ar informāciju par projektā veiktajiem maksājumiem.
Formā esošajā tabulā tiek attēlotas šādas kolonnas:
Plānotais maksāšanas datums – datuma lauks ar iespēju izvēlēties no kalendāra datumu, kad ir plānots maksājumu veikt, manuālai norādīšanai. Šo lauku ir iespējams labot arī, ja maksājuma pieprasījums ir darbinieka apstiprināts, bet tam vēl nav veikta virskontroles apstiprināšana;
Kopā – tiek aprēķināta maksājuma kopsumma pa visiem finansējuma avotiem;
Par katru finansējuma avotu uzrāda:
Kopā – tiek aprēķināta finansējuma avota maksājuma un avansa summas kopsumma;
Par katru projekta finansējuma plānā esošo finansējuma avotu maksājumu tabulā ir iespējams ievadīt EKK 1 un EKK 2 summas pēc šādiem nosacījumiem:
EKK 1 – kolonna tiek attēlota, ja klasifikatorā Organizācijas tips atbilstošajam projekta iesniedzēja organizācijas veidam datos ir norādīts EKK 1 kods (kolonnas nosaukums ir klasifikatorā ievadītais EKK 1 numurs) un šis EKK kods ir atzīmēts arī projekta pamatdatu apakšsadaļā Projekta informācija;
EKK 2 – kolonna tiek attēlota, ja klasifikatorā Organizācijas tips atbilstošajam projekta iesniedzēja organizācijas veidam datos ir norādīts EKK 2 kods (kolonnas nosaukums ir klasifikatorā ievadītais EKK 2 numurs) un šis EKK kods ir atzīmēts arī projekta pamatdatu apakšsadaļā Projekta informācija;
Ja maksājuma pieprasījums ir CFLA apstiprināts, tad apakšsadaļā Maksājumi esošajā maksājumu tabulā katram finansējuma avotam papildus tiek uzrādīta kolonna MU numurs ar manuāli ievadāmu maksājuma uzdevuma numuru un tabulas beigās ir kolonna Veikšanas datums.
Ja ERAF maksājuma ierakstam ir ievadīts maksāšanas datums kolonnā Veikšanas datums, tad ERAF maksājuma ieraksta informatīvajā joslā tiek attēlota poga <Samaksāts>, kuru nospiežot maksājuma pieprasījumam tiek uzstādīts statuss “Samaksāts”. Sistēma uz datu saglabāšanu veic pārbaudi, lai laukā Veikšanas datums nebūtu ievadīts datums, kas ir jaunāks par datumu, kad ERAF maksājumam ir ticis uzstādīts statuss ‘CFLA apstiprināts’. Ja šis datums ir pēc datuma, kad ERAF maksājumam statuss ir nomainīts uz ‘CFLA apstiprināts’, tad sistēma izdod paziņojumu ‘Veikšanas datums nedrīkst būt mazāks par statusa maiņas datumu uz CFLA apstiprināts’ un neļauj saglabāt datus.
Jauna maksājuma pievienošana
Piekļuves ceļš | |
|
Lai pievienotu jaunu maksājuma pieprasījumu, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot jaunu MP>, virs Maksājumu pieprasījumu tabulas. Pēc pogas nospiešanas, lietotājam uz ekrāna tiek attēlota forma jauna maksājuma pieprasījuma datu ievadei.
CFLA apstiprinājuma dokumenti
Piekļuves ceļš | |
|
Finanšu instrumenta maksājuma pieprasījuma apstiprināšana
Piekļuves ceļš | |
|